แหล่งงบประมาณ | ข้อมูลรายหน่วยงาน | แผนงบประมาณตาม สงป. | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |
รวม(บาท) | รวม(บาท) | รวม(บาท) | ร้อยละ |
(B1) กิจกรรมโครงการตามผลผลิต |
|
|
|
3,558,127,156.24 | 3,558,127,156.24 | 3,389,078,240.48 | 95.25 |
(B2) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร |
|
|
|
3,552,324,931.33 | 3,552,324,931.33 | 3,513,810,692.88 | 98.92 |
(B1+B2) รวมงบประมาณ |
|
|
|
7,110,452,087.57 | 7,110,452,087.57 | 6,902,888,933.36 | 97.08 |
(B3) โครงการที่ใช้งบประมาณจากแหล่งอื่น |
|
|
|
0.00 | 357,236,213.83 | 531,633,449.61 | 12.72 |
|
(B4) งบกลาง |
|
|
|
583,486,000.00 | 583,486,000.00 | 445,531,441.21 | 76.36 |
(B5) งบเบิกแทนกัน |
|
| |
420,616,866.00 | 420,496,466.00 | 36,562,538.00 | 8.70 |
(B6) เงินกันเหลื่อมปี |
|
|
|
11,200,000.00 | 11,200,000.00 | 10,000,000.00 | 89.29 |
(B7) งบประมาณตาม พรบ 61 เพิ่มเติม |
|
|
|
9,328,118,200.00 | 9,328,118,200.00 | 6,405,049,404.84 | 68.66 |
กราพแสดงแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ | กราฟแสดงค่าเฉลี่ยการเบิกจ่ายรายเดือน |
|
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ |
|
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |