รายละเอียด | หน่วยงาน |
รายละเอียดการจัดสรร |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่ายรวม POS |
ยืม |
รวมใช้ไปแล้ว |
เทียบการเบิกจ่ายผ่าน GFMIS |
PO ค้างชำระ |
ร้อยละการเบิกจ่าย ระบบ BPM |
ร้อยละการเบิกจ่าย ระบบ GFMIS |
คงเหลือ |
---|
|
801 สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
802 สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน |
195,450,000.00 |
195,445,000.00 |
0.00 |
195,445,000.00 |
195,445,000.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
5,000.00 |
|
|
803 สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
804 กองคลัง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
805 กองการเจ้าหน้าที่ |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
806 สถาบันการพัฒนาชุมชน |
18,784,000.00 |
18,778,000.00 |
0.00 |
18,778,000.00 |
18,778,000.00 |
0.00 |
99.97 |
99.97 |
6,000.00 |
|
|
807 กองแผนงาน |
950,000.00 |
950,000.00 |
0.00 |
950,000.00 |
950,000.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
808 กองประชาสัมพันธ์ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
809 ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชน |
11,225,600.00 |
11,150,000.00 |
0.00 |
11,150,000.00 |
11,150,000.00 |
0.00 |
99.33 |
99.33 |
75,600.00 |
|
|
810 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
811 กลุ่มตรวจสอบภายใน |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
812 สำนักงานเลขานุการกรม |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
813 สำนักตรวจราชการ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
814 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
800 กรมการพัฒนาชุมชน |
2,533,490.00 |
83,490.00 |
0.00 |
83,490.00 |
83,490.00 |
0.00 |
3.30 |
3.30 |
2,450,000.00 |
|
| รวมทั้งสิ้น |
228,993,090.00 |
226,456,490.00 |
0.00 |
226,456,490.00 |
226,456,490.00 |
0.00 |
98.89 |
98.89 |
2,536,600.00 |