รายละเอียด | หน่วยงาน |
รายละเอียดการจัดสรร |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่ายรวม POS |
ยืม |
รวมใช้ไปแล้ว |
เทียบการเบิกจ่ายผ่าน GFMIS |
PO ค้างชำระ |
ร้อยละการเบิกจ่าย ระบบ BPM |
ร้อยละการเบิกจ่าย ระบบ GFMIS |
คงเหลือ |
---|
|
801 สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน |
16,680,506.54 |
16,615,548.71 |
0.00 |
16,615,548.71 |
16,615,548.71 |
0.00 |
99.61 |
99.61 |
64,957.83 |
|
|
802 สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน |
517,864,693.24 |
515,437,676.12 |
1,723,679.00 |
517,161,355.12 |
517,161,355.12 |
0.00 |
99.86 |
99.86 |
703,338.12 |
|
|
803 สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน |
13,940,701.21 |
13,770,210.67 |
170,490.00 |
13,940,700.67 |
13,940,700.67 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.54 |
|
|
804 กองคลัง |
7,248,916.15 |
7,144,354.15 |
17,638.00 |
7,161,992.15 |
7,161,992.15 |
0.00 |
98.80 |
98.80 |
86,924.00 |
|
|
805 กองการเจ้าหน้าที่ |
13,250,510.73 |
12,626,522.72 |
574,076.00 |
13,200,598.72 |
13,200,598.72 |
0.00 |
99.62 |
99.62 |
49,912.01 |
|
|
806 สถาบันการพัฒนาชุมชน |
28,422,477.47 |
24,420,446.25 |
3,872,896.30 |
28,293,342.55 |
28,293,342.55 |
0.00 |
99.55 |
99.55 |
129,134.92 |
|
|
807 กองแผนงาน |
15,775,934.07 |
14,945,895.60 |
733,589.45 |
15,679,485.05 |
15,679,485.05 |
0.00 |
99.39 |
99.39 |
96,449.02 |
|
|
808 กองประชาสัมพันธ์ |
37,248,299.44 |
37,248,299.44 |
0.00 |
37,248,299.44 |
37,248,299.44 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
809 ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชน |
17,817,522.75 |
17,399,467.73 |
401,401.00 |
17,800,868.73 |
17,800,868.73 |
0.00 |
99.91 |
99.91 |
16,654.02 |
|
|
810 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
3,357,129.68 |
3,357,129.68 |
0.00 |
3,357,129.68 |
3,357,129.68 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
811 กลุ่มตรวจสอบภายใน |
1,484,541.35 |
1,348,614.35 |
135,927.00 |
1,484,541.35 |
1,484,541.35 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
812 สำนักงานเลขานุการกรม |
10,046,006.06 |
8,742,328.55 |
1,294,677.50 |
10,037,006.05 |
10,035,766.05 |
0.00 |
99.91 |
99.90 |
9,000.01 |
|
|
813 สำนักตรวจราชการ |
12,607,260.39 |
12,124,911.20 |
363,329.00 |
12,488,240.20 |
12,488,240.20 |
0.00 |
99.06 |
99.06 |
119,020.19 |
|
|
814 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการ |
1,911,224.59 |
1,902,418.59 |
0.00 |
1,902,418.59 |
1,902,418.59 |
0.00 |
99.54 |
99.54 |
8,806.00 |
|
|
800 กรมการพัฒนาชุมชน |
112,369,778.72 |
76,513,269.43 |
58,704.00 |
76,571,973.43 |
76,551,108.43 |
3.00 |
68.14 |
68.12 |
35,797,805.29 |
|
| รวมทั้งสิ้น |
810,025,502.39 |
763,597,093.19 |
9,346,407.25 |
772,921,395.44 |
772,943,500.44 |
0.00 |
95.42 |
95.42 |
37,082,001.95 |