รายละเอียด | หน่วยงาน |
รายละเอียดการจัดสรร |
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่ายรวม POS |
ยืม |
รวมใช้ไปแล้ว |
เทียบการเบิกจ่ายผ่าน GFMIS |
PO ค้างชำระ |
ร้อยละการเบิกจ่าย ระบบ BPM |
ร้อยละการเบิกจ่าย ระบบ GFMIS |
คงเหลือ |
---|
|
801 สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
802 สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
803 สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน |
816,800.00 |
816,800.00 |
0.00 |
816,800.00 |
816,800.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
804 กองคลัง |
611,768.00 |
611,768.00 |
0.00 |
611,768.00 |
611,768.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
805 กองการเจ้าหน้าที่ |
142,713.00 |
142,713.00 |
0.00 |
142,713.00 |
142,713.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
806 สถาบันการพัฒนาชุมชน |
11,000.00 |
11,000.00 |
0.00 |
11,000.00 |
11,000.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
807 กองแผนงาน |
106,250.00 |
106,238.16 |
0.00 |
106,238.16 |
106,238.16 |
0.00 |
99.99 |
99.99 |
11.84 |
|
|
808 กองประชาสัมพันธ์ |
859,380.00 |
859,380.00 |
0.00 |
859,380.00 |
859,380.00 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|
|
809 ศูนย์สารสนเทศเเพื่อการพัฒนาชุมชน |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
810 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
811 กลุ่มตรวจสอบภายใน |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
812 สำนักงานเลขานุการกรม |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
813 สำนักตรวจราชการ |
364,480.00 |
362,271.28 |
0.00 |
362,271.28 |
362,271.28 |
0.00 |
99.39 |
99.39 |
2,208.72 |
|
|
814 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
|
|
800 กรมการพัฒนาชุมชน |
251,172,285.05 |
249,592,688.50 |
0.00 |
249,592,688.50 |
249,592,688.50 |
88,892.00 |
99.37 |
99.37 |
1,579,596.55 |
|
| รวมทั้งสิ้น |
254,084,676.05 |
252,502,858.94 |
0.00 |
252,502,858.94 |
252,502,858.94 |
0.00 |
99.41 |
99.38 |
1,581,817.11 |